BASE LEGAL
La Ley
10-2017, conocida como "Ley Orgánica
de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto
Rico", crea dicha Oficina (ODSEC), adscrita a la Oficina del Gobernador.
La ODSEC tiene la responsabilidad de implantar y ejecutar la política
pública de desarrollo comunitario establecida en esta Ley, así como toda
política pública sobre desarrollo del Tercer Sector. Además, esta Oficina
tienen el deber de ser el principal asesor de los gobiernos municipales en
la materia bajo su jurisdicción. Igualmente, sustituye a la Oficina del
Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la
Autogestión creada por la Ley 1-2001, según enmendada, conocida como "Ley
para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico".
MISIÓN
Lograr el desarrollo
socioeconómico de Puerto Rico mediante el fortalecimiento del tercer
sector; posicionar al Gobierno como un ente facilitador en las iniciativas
de autogestión comunitaria; fomentar estrategias que sean cónsonas con la
política pública en materia de desarrollo económico y comunitario; y
servir como asesor de los gobiernos municipales, comunidades y
organizaciones sin fines de lucro a los fines de apoderarlos del proceso
de desarrollo.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
81 |
82 |
59 |
55 |
55 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Desarrollo de Asuntos Comunitarios
y el Tercer Sector (Desarrollo de las Comunidades
Especiales) |
2,071 |
16,568 |
25,404 |
33,421 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
2,071 |
16,568 |
25,404 |
33,421 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Desarrollo de Asuntos Comunitarios
y el Tercer Sector (Desarrollo de las Comunidades
Especiales) |
0 |
0 |
3,033 |
2,868 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
3,033 |
2,868 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Desarrollo de Asuntos Comunitarios
y el Tercer Sector (Desarrollo de las Comunidades
Especiales) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Desarrollo de Asuntos Comunitarios
y el Tercer Sector (Desarrollo de las Comunidades
Especiales) |
0 |
101 |
12,500 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
101 |
12,500 |
0 |
|
Total,
Servicio Directo |
2,071 |
16,669 |
40,937 |
36,315 |
|
Total,
Programa |
2,071 |
16,669 |
40,937 |
36,315 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,944 |
7,912 |
2,435 |
2,459 |
Asignaciones Especiales |
127 |
0 |
279 |
180 |
Fondos Federales |
0 |
8,656 |
22,690 |
30,782 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,071 |
16,568 |
25,404 |
33,421 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
3,033 |
2,868 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
3,033 |
2,868 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
12,500 |
0 |
Asignaciones Especiales |
0 |
101 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
101 |
12,500 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
2,071 |
16,669 |
40,937 |
36,315 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,796 |
1,671 |
1,705 |
1,705 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
41 |
44 |
166 |
153 |
Servicios Comprados |
45 |
62 |
115 |
57 |
Gastos de Transportación |
26 |
29 |
20 |
58 |
Servicios Profesionales |
0 |
229 |
54 |
359 |
Otros Gastos
Operacionales |
11 |
5,579 |
342 |
67 |
Compra de Equipo |
4 |
3 |
3 |
5 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
274 |
0 |
10 |
Materiales y Suministros |
21 |
21 |
25 |
40 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
1,944 |
7,912 |
2,435 |
2,459 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
3,033 |
2,868 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
3,033 |
2,868 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
12,500 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la RC del Fondo General |
0 |
0 |
12,500 |
0 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
1,944 |
7,912 |
17,968 |
5,353 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
16 |
Servicios Comprados |
127 |
0 |
279 |
164 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
127 |
0 |
279 |
180 |
|
Mejoras Permanentes de la AE del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
101 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la AE del Fondo General |
0 |
101 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
127 |
101 |
279 |
180 |
|
Total
del Fondo General |
2,071 |
8,013 |
18,247 |
5,533 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
0 |
865 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
25 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
10 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
29,260 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
20 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
521 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
8,656 |
22,690 |
25 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
50 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
6 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
0 |
8,656 |
22,690 |
30,782 |
Total,
Concepto |
2,071 |
16,669 |
40,937 |
36,315 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Desarrollo de Asuntos
Comunitarios y el Tercer Sector
Descripción del
Programa
Responsable de
promover e incentivar el desarrollo socioeconómico de las comunidades
hacia la autogestión y el apoderamiento, a través de la realización de
obras para mejorar la infraestructura, la tecnología, así como facilidades
y viviendas. Además, es responsable de promover y brindar los servicios
directos a las Organizaciones sin Fines de Lucro y al Tercer
Sector.
Clientela
Atendida
Las 742
comunidades especiales, más de 30 mil organizaciones sin fines de lucro
identificadas en todo Puerto Rico y los 78 municipios.
|